根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定,按照市政府工作安排,我局决定派出审计组,自2021年9月1日起,组织对全市2014年7月网箱清理及库汊拆围工作以来所有安排财政专项补偿资金的管理使用情况进行审计,必要时将追溯到相关年度或延伸审计(调查)有关单位。请予以积极配合,并提供有关资料(包括电子资料)和必要的工作条件。
审计组组长:何丹生
审计组成员:杜兵(主审)、杜凌云、秦喆、吴涛
保 密 员:吴涛
审计“四严禁”工作要求:
一、严禁违反政治纪律和政治规矩,不严格执行请示报告制度。
二、严禁违反中央八项规定及其实施细则精神。
三、严禁泄露审计工作秘密。
四、严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。
审计“八不准”工作纪律:
一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。
二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。
三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。
四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。
五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。
六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。
七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。
八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。
丹江口市审计局热忱欢迎社会各界对审计工作进行监督。对被审计单位财经纪律和审计人员廉政纪律遵守情况可以使用下列方式举报:
信 件:丹江口市审计局办公室收
举报电话:0719-5222908
举报信箱:djkssjj@163.com